题目

首席审计执行官怀疑信息部门的几个职员利用电脑系统的招标信息谋取个人利益。在进行调查中,首席审计执行官选择司法鉴定信息系统审计师而不利用该组织的信息系统审计师的原因是:()

A、司法鉴定系统审计师收集的证据可以作为法庭证据

B、司法鉴定系统审计师可以开展舞弊调查

C、司法鉴定审计师可以进行独立分析

D、具有该方面专业的审计知识

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首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:
A.口头训斥内部审计师
B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报
C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施
D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施

内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:

A.是的,审计师已采取了合理的审慎性检查;

B.没有,审计师没有记录违规行为;

C.没有,审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示;

D.是的,审计师在业务工作底稿中作出了评注。

根据《广西壮族自治区司法鉴定管理条例》的规定,法人或者其他组织申请登记设立司法鉴定机构的,应当具备的条件包括()。

A.有在业务范围内进行司法鉴定必需的仪器、设备,和依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室

B.有符合规范的名称、符合司法鉴定要求的执业场所和不少于二十万元人民币的资金

C.有明确的司法鉴定业务范围

D.申请从事的每项司法鉴定业务有三名以上司法鉴定人

内部审计师可以受益于他们与外部审计师建立的牢固关系,将受益非浅,因为外部审计师可以
A.提高内部控制抽样技术的成效
B.为内部审计师提供独立的、有见识的观点
C.通过提供从针对其他客户开展的类似审计获得的信息,为内部审计师提供协助。
D.赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的保证服务的质量

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