题目

可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。

A、所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门

B、由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理

C、由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理

D、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

E、对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失

相关标签: 订货单   内部控制  

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下列各项控制程序中,能够保证已发生的采购业务均已记录的有( )。 
A.请购单均经事先编号并已登记入账 B.订货单均经事先编号并已登记入账 C.验收单均经事先编号并已登记入账 D.对购货发票、验收单、订货单和请购单进行内部核查
(单选题)销售与收款循环主要凭证和记录按业务顺序依次为()

A订货单、贷项通知单、现金日记账

B订货单、销货单、销货合同、发运凭证、销货发票

C销货日记账、发票、贷项通知单、收款凭证

D发货单、销货合同、订货单

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